«Я хочу получить ответы на свои вопросы по налогам и защите здесь и сейчас. Раскидайте мне по-быстренькому, что можно сделать в моей ситуации». Такие запросы мы ежедневно получаем от наших клиентов.
И чтобы не превращать консультацию в пустую болтовню, наши юристы готовят индивидуальные решения для каждого клиента, подкрепленными ссылками на нормы законодательства. Точечно, исходя из сферы деятельности, объемов бизнеса, конкретных проблем и даже региона.
На консультации наши эксперты ответят на все ваши вопросы:
как законно снизить налоговую нагрузку;
как защитить активы;
как вывести активы;
как построить стратегию легализации бизнеса.
А также оценят состояние вашего бизнеса, возможные риски и предложат подходящие вам решения и ответят на вопросы.
По вашему запросу эксперт даст развернутый ответ и подберет судебную практику, исходя из конкретной ситуации.
В результате вы получите профессиональные рекомендации по снижению налогов и защите бизнеса.
Подробно ответим на все ваши вопросы и подкрепим их ссылками на нормы законодательства
Оценка на предмет легализации
Определим, насколько легализуем бизнес, как это скажется на прибыли компании и на кармане собственника
Способы законной оптимизации и защиты активов
Покажем, как законно снизить налог на прибыль, НДС, страховые взносы и НДФЛ. А также как защитить активы
Судебная практика и нормативная база
Подкрепим все решения нормативной базой и судебной практикой, в том числе по вашему региону
04
Этапы проведения налогового аудита
Весь процесс представляет собой цикл от постановки задачи через глубокий анализ к созданию конкретного, просчитанного и юридически обоснованного решения, которое передается клиенту в удобной для применения форме.
01
Заключение договора
Обсуждение и фиксация в договоре целей консалтинга (например, оптимизация налогообложения, анализ налоговых рисков), сроков, стоимости, ответственности сторон и конфиденциальности.
02
Сбор данных
Запрос и анализ учредительных документов, бухгалтерской и налоговой отчетности, договоров, первичных документов, данных о структуре бизнеса и владельцах.
Личная встреча или звонок для обсуждения предварительных выводов, возможностей клиента и его целей. На основе этого разрабатывается и согласовывается оптимальная юридическая и финансовая структура (например, схема владения, виды договоров).
Интервью с клиентом и разработка структуры
03
Анализ
Юридическая и финансовая экспертиза собранных данных. Проверка на соответствие Налоговому кодексу, выявление "слабых мест", оценка налоговой нагрузки и потенциальных доначислений.
06
Презентация заключения и расчетов клиенту, ответы на все вопросы, внесение финальных правок. Клиент получает готовый план для реализации.
Представление результатов клиенту
05
Подготовка расчетов и юридического заключения
Сравнительный анализ налоговых обязательств "до" и "после", прогноз экономического эффекта. Подробный отчет с выводами, рекомендациями, пошаговым планом внедрения изменений и оценкой правовых рисков. Цель – создать финальный рабочий документ.
Услуги и цены
Консультация юриста
от 35 000 рублей/час
Составление искового заявления в суд первой инстанции
от 80 000 до 250 000 рублей
Оценка судебной перспективы дела с подбором судебной практики
от 70 000 до 110 000 рублей
Ознакомление с актом налоговой проверки и предоставление письменного анализа
от 150 000 рублей
Составление возражений на акт налоговой проверки
от 150 000 рублей до 450 000 рублей
Представление интересов компании
от 40 000 рублей +10% от суммы исковых требований при положительном исходе дела для заказчика
Составление апелляционных и кассационных жалоб
от 80 000 рублей
Записаться на консультацию
Получите консультацию по снижению налогов и защите бизнеса Стоимость: от 35 000 Р / 1 час
3 крутых способа «как снизить ндс и другие налоги на 11 295 946,97₽». Узнайте, как клиент снизил налоги и взносы
как мы помогли бизнесу сэкономить 11 295 946,97₽
Частые вопросы
На консультациях разбирают:
Анализ существующей структуры бизнеса.
Возможные риски при существующей структуре бизнеса.
Проявление коммерческой (должной) осмотрительности при выборе контрагентов.
Грамотный документооборот при работе с контрагентами.
Предложения по законной оптимизации налогового бремени и способах защиты активов.
Возможность работы в зонах с льготным налогообложением.
Подготовка к налоговой проверке (пошаговый алгоритм).
Записаться можно:
по телефону (указанному на сайте);
через онлайн форму заявки;
по электронной почте (отправьте запрос с кратким описанием вопроса)
На нашем телеграм канале
Менеджер свяжется с вами для согласования даты и формата консультации.
Стандартная консультация длится 1–1,5 часа. При необходимости комплексного анализа бизнеса время может быть увеличено или предложен другой формат услуги — это обсуждается заранее.
Налоговая нагрузка зависит от:
организационно правовой формы (ИП, ООО, АО и др.);
режима налогообложения (ОСНО, УСН, ЕСХН, ПСН);
Количества персонала фактически задействованного в бизнесе;
Привлечение для работы иностранцев и ВКС;
Типа контрагентов (физические лица, упрощенцы, организации на ОСН);
отрасли деятельности (например, льготы для IT компаний);
региона ведения бизнеса (местные налоговые ставки и льготы).
Консультант поможет подобрать режим, минимизирующий платежи для вашего случая.
Грамотное планирование позволяет:
снизить налоговую нагрузку в рамках закона;
избежать штрафов и доначислений;
оптимизировать денежные потоки;
использовать доступные льготы и субсидии;
повысить финансовую устойчивость бизнеса.
Полностью исключить проверку нельзя, но можно снизить риски:
соответствовать всем признакам добросовестного лица;
вести бухгалтерский и налоговый учёт без ошибок;
проверять контрагентов на благонадёжность;
Исключить работу с «техничками»;
Наладить грамотный документооборот;
Правильно формировать платежи в «Банк-клиенте»;
документально подтверждать все расходы;
своевременно отвечать на запросы налоговой;
проводить внутренний аудит перед камеральными проверками.
Консультант поможет выявить «слабые места» в вашей отчётности. Здесь просятся ссылки на бухгалтерский (инициативный) аудит и услугу «подготовка к налоговой проверке («риски бизнеса»).
Да, но с ограничениями. Например:
ИП может применять УСН и ПСН одновременно (для разных видов деятельности);
ООО на ОСНО вправе использовать льготы по налогу на прибыль и НДС для определенных видов деятельности.
Важно соблюдать условия совмещения, иначе налоговая может аннулировать льготы. Детали уточняйте у консультанта.
Законные способы:
Грамотное налоговое планирование;
переход на льготный режим налогообложения (например, УСН «доходы минус расходы»);
использование инвестиционных вычетов и амортизационной премии;
оптимизация зарплатных налогов через ГПХ с ИП/самозанятыми, включение в структуру кооперативов;
применение региональных льгот (например, для резидентов ТОСЭР);
реструктуризация бизнеса с учётом налоговых последствий.
Все методы должны быть документально обоснованы и реально существовать, а не только на бумаге.
Типичные ошибки:
неверное отражение доходов/расходов в декларации;
отсутствие документов, подтверждающих расходы;
некорректное применение льгот;
задержки в уплате налогов и подаче отчётов;
работа с «проблемными» контрагентами (фирмы однодневки).
Регулярный аудит снижает риски.
Проверьте:
наличие в реестре недобросовестных поставщиков;
судебную историю и долги по налогам;
соответствие адреса регистрации фактическому месту деятельности;
отзывы других партнёров.
Используйте сервисы ФНС («Прозрачный бизнес») и платные базы (например, «Контур.Фокус»).